
中证智能财讯华特气体(688268)4月10日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入13.95亿元,同比下降7.02%;归母净利润1.85亿元,同比增长7.99%;扣非净利润1.74亿元,同比增长8.65%;经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元,同比增长72.77%;报告期内,华特气体基本每股收益为1.54元,加权平均净资产收益率为9.76%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现6元(含税)。

以4月9日收盘价计算,华特气体目前市盈率(TTM)约为34.43倍,市净率(LF)约3.26倍,市销率(TTM)约4.56倍。




资料显示,公司主营特种气体,普通工业气体和气体设备与工程。














数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为9.76%,较上年同期下降0.01个百分点。公司2024年投入资本回报率为7.16%,较上年同期下降0.98个百分点。


截至2024年,公司经营活动现金流净额为2.94亿元,同比增长72.77%;筹资活动现金流净额-8016.18万元,同比减少6.73亿元;投资活动现金流净额-3.58亿元,上年同期为-3.65亿元。









资产重大变化方面,截至2024年末,公司货币资金较上年末减少18.34%,占公司总资产比重下降6个百分点;在建工程合计较上年末增加30.46%,占公司总资产比重上升2.45个百分点;固定资产较上年末增加19.02%,占公司总资产比重上升2.42个百分点;交易性金融资产合计较上年末增加93.7%,占公司总资产比重上升1.82个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年末,公司长期借款较上年末减少38.82%,占公司总资产比重下降3.05个百分点;应付票据及应付账款较上年末增加34.32%,占公司总资产比重上升0.86个百分点;其他流动负债较上年末减少39.67%,占公司总资产比重下降0.56个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少6.44%,占公司总资产比重下降0.53个百分点。

2024年全年,公司研发投入金额为4892.15万元,同比下降2.99%;研发投入占营业收入比例为3.51%,相比上年同期上升0.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0%。




2024年,公司流动比率为3.39,速动比率为3.01。


年报显示,2024年末的公司十大流通股东中,新进股东为傅铸红,取代了三季度末的香港中央结算有限公司。在具体持股比例上,厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)、惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
---|---|---|---|
广东华特投资管理有限公司 | 2664.07 | 22.1295 | 不变 |
石平湘 | 1185.53 | 9.8478 | 不变 |
厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙) | 1110.76 | 9.2267 | -1.080 |
张穗华 | 603.94 | 5.0167 | 不变 |
厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙) | 570.19 | 4.7363 | -0.565 |
石思慧 | 540 | 4.4856 | 不变 |
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙) | 360.31 | 2.9929 | -0.349 |
张穗萍 | 195.15 | 1.621 | 不变 |
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 90.7 | 0.7533 | -0.368 |
傅铸红 | 82.87 | 0.6883 | 新进 |

核校:王博
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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